Registrere utgiftsrefusjon på vegne av medarbeider

Slik kan en reiseassistent registrere utgiftsrefusjon på vegne av medarbeider i selvbetjeningsportalen.

Oppdatert

Reiseassistenten har ikke mulighet til å sende utgiftsrefusjonen i flyt til godkjenner 1 og godkjenner 2. Etter utfylt utgiftsrefusjon må reiseassistenten sende utkastet til den reisende for signering.

Bilde som viser knappen «Reiseassistent».

For å registrere utgiftsrefusjon på vegne av medarbeider klikker du på «Reiseassistent» som du finner under «Reiseassistent».

Bilde som viser knappen «Søk etter medarbeider».

Du kan søke etter medarbeider ved å klikke på «Søk etter medarbeider».

Legg inn aktuell informasjon. Merk at det er obligatorisk å fylle inn organisasjonsenhet.

Klikk på «Søk» for å få opp søkeresultat.

Bilde som viser menyen søk etter medarbeider og organisasjonsenhet.
Bilde som viser søk etter medarbeider.
Bilde som viser knappen «Velg medarbeider».

Velg aktuell medarbeider og klikk på «Velg medarbeider» nederst til høyre i bildet.

Bilde som viser knappene registrere reiseregning og utgiftsrefusjon.

Du vil få opp et valg mellom å registrere reiseregning eller utgiftsrefusjon. Klikk på «Utgiftsrefusjon».

Bilde av knappen «+ Lag ny».

Klikk på «+ Lag ny» nederst til venstre for å registrere en utgiftsrefusjon. Herfra kan du følge brukerveiledning for å registrere utgiftsrefusjon fra trinn 1 til trinn 4.

Under «4. Kommentar» klikker du på «Gå til oversikt» for å se over utgiftsrefusjonen du har registrert.

Bilde av menyen med mulighet for å legge inn kommentar og knappen «Gå til oversikt».
Bilde av knappen «Send til reisende» .

Send utgiftsrefusjonen til signering ved å klikke på «Send til reisende» nederst til høyre.

Bilde av intern melding og knappen «Send inn».

Du vil få opp en meldingsboks hvor du kan skrive en intern melding til medarbeideren du registrerer utgiftsrefusjon for. Legg inn eventuell melding og klikk videre på «Send inn».

Bilde som viser status «Til signering».

Utgiftsrefusjonen er sendt til medarbeider og har status «Til signering».

Bilde som viser knappen «Velg annen medarbeider».

Ønsker du å registrere utgiftsrefusjon for en annen medarbeider kan du klikke på «Velg annen medarbeider» øverst til venstre i bildet. Du vil da komme tilbake til flis for «Reiseassistent».

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?