14.2. Rutine for manglende bankfil (Cremul) - Delservice
Hensikten er å korrigere regnskapet når cremulfil ikke er mottatt og banken dermed ikke stemmer.
Innbetalinger fra NAV er kommet i banken, men cremulfil ikke mottatt. Oppdages ofte først ved avstemming av bank og avstemming av NAV-refusjoner. Dersom innbetalingen bokføres i SAP i påfølgende avstemmingsmåned, må manuell postering foretas i Unit4 ERP. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV.
Kunde og DFØs lønnsavdeling
Cremulfil er en fil fra bank med betalingsinformasjon.
Virksomhet tilbakefører bilaget i Unit4 ERP når korrigering blir kjørt i SAP.
Gyldig fra 1. januar 2016