Kontroll før remittering
Vi anbefaler at dere utfører en kontroll før remittering. Her finner dere en spørring og forslag til kontroller som dere kan benytte.
Spørringen kan kjøres når som helst, men vær oppmerksom på at det kan bli større avvik jo lengre fra remitteringstidspunkt dere kjører spørringen.
Det anbefales å gjøre kontrollene på morgenen før remittering, eventuelt når dere vet at det ikke vil overføres flere faktura fra fakturasystem til Unit4 ERP før remittering.
Hvis filer fra fakturasystem blir avvist i overføringen til Unit4 ERP vil dere motta en feilliste (GL07). Bilagene som ligger i feilbuntene vil ikke bli med på spørringen før de er korrigert og lest inn. Kontroll kan starte så snart dere har mottatt GL07 avregningsliste, og senest klokken 09.00.
Den finner du ved å søke etter rapporten i fanen ved siden av «Rapporter» i verktøylinja nederst til venstre
eller via filstien Økonomi/Leverandørreskontro/Spørring/Åpne og historiske poster alle leverandører.
Slik ser spørringen ut når den åpnes.
Gå til fane 3-«Resultat» og trykk F7.
Du får opp et vindu hvor du kan legge inn datointervall for forfall.
Legg inn forfall mindre eller lik + 45 dager og trykk ok.
Resultatet viser alle faktura som ligger klar til utbetaling med forfallsdato 45 dager frem i tid.
I spørringen er det lagt inn sum per leverandør.
Kreditnota blir med på første mulige remittering.
Har leverandøren et positivt beløp i summeringslinjen, er kreditnota større enn skyldig beløp. Leverandøren vil ikke bli med på remittering.
Dersom dere ikke forventer videre handel med leverandøren i nærmeste fremtid bør dere be om at kreditnota blir utbetalt.
Leverandører med åpne poster hvor saldo er 0,- og bilagene har status N vil bli med på remittering og utlignes.
Vi anbefaler at dere sjekker om tilhørende faktura til kreditnota er bokført eller eventuelt parkert. Parkeringen må oppheves slik at disse kan utlignes.
Eksempelet over viser et resultat hvor leverandøren har et positivt beløp i summeringslinjen.
I fakturasystemene foretas en forkontroll, det utføres en kontroll ved attestering, en kontroll ved godkjenning og ofte en siste kontroll av faktura i slutt-/etterkontroll ut ifra intern kontrollrutiner til virksomhet.
Browserspørringen kan overføres til Excel. Det gjøres ved å trykke på Rapporter- ikonet i verktøylinjen:
Når man trykker på Rapporter-ikonet åpnes et vindu. Dobbeltklikk på "Default [xslsx]" ikonet for å få åpnet browserspørringen i Excel.