Fakturering i Unit4 ERP

Her finner du veiledning til fakturering i Unit4 ERP for desktop.

Oppdatert

Fakturering på bakgrunn av salgsordre ligger under menyen for Logistikk:

Velg eventuelt prøvefaktura først for å se at utseendet stemmer.

Fakturering kjøres ved å velge Fakturering.

Trykk F4 for å få opp aktuelle valg for utskriften (i menyen over er det tre varianter).

Velg standardmalen Fakturering SO13FAKTURAMAL (40) dersom din virksomhet ikke har noen spesialtilpasninger.

Fyll inn salgsordrenummeret/numrene som skal faktureres.

Velg eventuelt "Bilagsart fakturanummer" dersom du blir bedt om dette.

Trykk F12 for å starte fakturaprosessen. Du får tildelt et ordrenummer.

For å se fakturautskriften, gå til Ajourhold rapportbestilling for å se status på prosess SO13.

Trykk F7 til prosessen får status T.

  • Virksomheter som er lagt inn som mottaker av EHF-fakturaer, vil få disse tilsendt automatisk.
  • For virksomheter som skal ha fakturaene i posten, printes disse ut fra PDF-ene.

Dobbeltklikk på rapport SO13 for å se fakturaen(e).

Når prosess SO13 er ferdig, startes overføring til hovedbok for fakturatransaksjonene (jobb GL07).

Fakturakopier av tidligere fakturaer tas ut på menypunktet "Kopi faktura".

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?