Registrere salgsordre i Unit4 ERP (desktop)
Her finner du brukerveiledning til hvordan du skal registrere salgsordre i Unit4 ERP for desktop.
I Unit4 ERP brukes salgsordrer som grunnlag for utgående fakturaer og kreditnotaer.
Hopp over ordrenummer-feltet og fyll inn riktig kunde. Trykk F4 for flere valg i Kundenummer-feltet. Du kan søke på kundenavn som inneholder bestemte ord.
Ved bruk av jokertegn (%-tegn) får du i dette eksemplet frem alle kundenavn som inneholder "røde". Velg kunden du ønsker å fakturere (F6 eller dobbeltklikk). Attest.ansvarlig og Selger må fylles ut.
Inneværende periode kommer opp som standard og salgsordrestatus er "Til fakturering".
I fane 2 kan du endre f.eks. betalingsbetingelser, men som regel ligger denne korrekt fra kundens grunndata.
I fane 3 kan du legge inn leveringsmetode, leveringsbetingelser, endre leveringsadresse og merke fakturaen spesifikt.
I fane 4 opplyser du hva fakturaen gjelder; varer, tjenester, antall, priser osv. Som regel har du et artikkelregister du henter disse opplysningene fra.
På fane 4 i dette zoom-bildet kan du legge inn ytterligere detaljer til ordrelinjen. Skriv inn disse detaljene og trykk deretter F11 for å ta med denne informasjonen videre til salgsordren. Til slutt lukkes zoom-bildet for å komme inn på ordrelinjen igjen. Dersom konteringen ikke er komplett, vil du få melding om dette.
I fane 5 kan du eventuelt legge inn topp- og bunntekster som vil vises på fakturaen. Slike tekster kan f.eks. inneholde beskjed til kunden om nytt bankkontonummer, minne om eventer o.l. eller rett og slett ønske kunden en god sommer. Disse lagres og kan hentes frem senere slik at du slipper å skrive inn samme tekst på hver salgsordre.
Opprettelse av topp- og bunntekster gjør du ved å gi den et navn og en tekst og lagrer på Verktøy -> Rediger -> Lagre tekstmaler.
Dersom salgsordren er en kreditering, kan du i feltet "Utlignes mot" skrive inn fakturanummeret som kreditnotaen skal utlignes mot.
Fane 6 gir en oppsummering av salgsordren.
I fane 7 kan du legge inn eventuelle merknader, for eksempel hvis fakturering skal parkeres. Det som skrives inn her, vil ikke komme med på fakturautskriften, men er kun til internt bruk for oppfølging av kunden.
Når du anser at du har fått med det som skal være med på fakturaen, lagrer du med F12 eller diskettsymbolet øverst til venstre. Du får tildelt et salgsordrenummer og salgsordren er klar for utskrift som en faktura. Vi noterer oss salgsordrenummeret, som nå er klar for utfakturering.
Så lenge salgsordren ikke er fakturert, kan du oppdatere den. For å spørre frem og korrigere en salgsordre, går du tilbake til menypunktet Registrering/Ajourhold av salgsordre. Velg én av nummerseriene ved å dobbeltklikke. Når du har skrevet inn ordrenummer og tabulert, ser du at status er "Til fakturering". I det samme feltet kan vi velge "Avsluttet", "Parkert" eller "Sperret".
Parkering av salgsordre kan gjøres i de tilfellene vi ønsker å undersøke mer før faktura produseres. Da kan det være fornuftig å skrive en kommentar i merknadsfeltet på fane 7.
Parkerte salgsordrer må du huske å følge opp og avgjøre om de skal avsluttes eller faktureres.
Har du spørsmål om innholdet på denne siden?
Kontakt kundesenter for regnskap