Handlingsalternativer ved behandling av faktura

Brukerveiledning som beskriver handlingsalternativer i forbindelse med behandling av faktura.

Oppdatert

Når du har åpnet en oppgave vil du få flere handlingsalternativer for videre behandling av oppgaven.

Attestere 

(Kun for attestant-trinnet)

Når fakturaen er ferdig kontert, skal den attesteres og sendes til godkjenner.

Attestere hele faktura

  • Velg Attestere. Fakturaen sendes nå videre i flyten.

Attestere deler av faktura

  • Velg Avansert modus
  • Hak av for linjen(e) som skal attesteres
  • Velg Attestere deretter Lagre

Fakturaen går nå til den som har fullmakt for valgt kontering

Fakturaen kan ikke attesteres og sendes videre før alle obligatoriske konteringsfelt er fylt ut.

Godkjenne 

(Kun for godkjennertrinnet)

Kontroller konteringen som attestanten har gjort. Godkjenner har ikke tilgang til å endre kontering.

Godkjenne hele faktura

  • Velg Godkjenne. Fakturaen godkjennes.

Godkjenne deler av faktura

  • Velg Avansert modus
  • Hak av for de radene som skal godkjennes
  • Velg Godkjenne deretter Lagre

Fakturaen er nå ferdig godkjent og sendes til bokføring dersom faktura ikke slår ut på noen etterkontrollskriterier. Noen faktura kan også gå til godkjenner 2 dersom dette er satt i fullmaktsarket.

Avvise til attestant

(Kun for godkjennertrinnet) 

Dersom selve konteringen av faktura er feil, kan godkjenner velge å avvise faktura til attestanten.

Avvise hele faktura

  • Velg Avvise til attestant
  • Legg inn kommentar på hvorfor denne avvises
  • Velg Avvise til attestant

Avvise deler av faktura

  • Velg Avansert modus
  • Hak av for linjene du ønsker å avvise
  • Velg Avvise til attestant deretter Lagre
  • Legg inn kommentar på hvorfor denne avvises
  • Velg Avvise til attestant

Faktura blir nå sendt tilbake til attestanten for korrigeringer.

Avvise til regnskap

Det kan være flere grunner til å returnere en faktura til regnskap. For eksempel dersom fakturaen er feilsendt, mottaker er ukjent eller beløpet eller annen hodedata på fakturaen er feil.

Avvise hele faktura

  • Velg handling Avvise til regnskap
  • Legg inn kommentar på hvorfor denne avvises.
  • Velg Avvise til regnskap

Avvise deler av faktura

  • Velg Avansert modus
  • Hak av for linjene du ønsker å avvise
  • Velg Avvise til regnskap deretter Lagre
  • Legg inn kommentar på hvorfor denne avvises
  • Velg Avvise til regnskap

Faktura sendes nå til regnskap for eventuelle korrigeringer.

Videresende

Det kan være flere grunner til å sende en faktura videre til en annen bruker.

  • Fakturaen er feilsendt deg, og du vet hvem den tilhører
  • Bare deler av fakturaen tilhører deg og resten skal sendes videre etter at du har splittet fakturalinjene

Du må således videresende enten hele eller deler av fakturaen slik at den blir behandlet hos korrekt person.

Videresende hele fakturaen

  • Velg Videresend
  • Legg inn brukeren som skal motta oppgaven og kommentar i nytt vindu
  • Velg Videresend

Videresende en rad

  • Velg Avansert modus
  • Hak av for den raden som skal videresendes
  • Velg Videresend som ligger rett under konteringsradene
  • Legg inn brukeren som skal motta oppgaven og skriv kommentar i nytt vindu
  • Velg Videresend

Informer

Det er mulig å sende en faktura til informasjon til en annen bruker. Denne brukeren må ikke godkjenne noe for at faktura skal gå videre i flyten og bokføres. Brukeren som får faktura til informasjon får se hele faktura, men ikke attestert/godkjent.

Sende hele faktura til informasjon

  • Velg Informer. Du får nå opp et nytt vindu.
  • Velg bruker(e) som skal motta faktura og legg inn ønsket kommentar. Enten samme kommentar til begge eller to ulike kommentarer.
  • Velg Send

Sende enkelte rader til informasjon

  • Velg Avansert modus
  • Hak av for den/de linjen(e) som skal sendes til informasjon
  • Velg Informer. Du får opp et nytt vindu
  • Velg bruker(e) som skal motta faktura og legg inn ønsket kommentar. Enten samme kommentar til begge eller to ulike kommentarer
  • Velg Send

Faktura ligger fortsatt til deg og må behandles.

Parkere faktura

Det er mulig å midlertidig stanse en faktura i flyten ved å parkere den. For eksempel hvis du venter på en kreditnota fra leverandøren.

Parkere hele faktura

  • Velg Parker
  • Legg inn en kommentar på fakturaen som angir årsak til hvorfor fakturaen parkeres.
  • Velg Parker. Dette lagrer det du har gjort og fakturaen blir liggende i din oppgaveliste.

Parkere deler av faktura

  • Velg Avansert modus
  • Hak av for den/de linjen(e) som skal parkeres
  • Legg inn kommentar for hvorfor den parkeres i arbeidsflytloggen
  • Velg Parker, deretter Lagre

Fakturaen vil nå ikke bli purret. Vær likevel oppmerksom på at regnskap kan omfordele fakturaen.

Parkering «oppheves» ved å attestere faktura.

Du vil se at en faktura er parkert i flytkartet og på konteringsraden hvor det står «parkere» på raden(e) som er parkert.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?