Priskontroll
En faktura går til priskontroll dersom det er avvik mellom innkjøpsordre og faktura.
Se instruksjonsfilm for priskontroll.
Åpne oppgave til priskontroll i Dine oppgaver.
Øverst i bildet kan det stå et informasjonsvarsel.
Se arbeidsflytloggen for eventuelle kommentarer.
Under Fakturakontroll ser du hvilke verdier som overskrider toleransegrensene for avvik. Avvikene er markert røde.
Under Ordrelinjer er verdien som fører til avviket og differansen fra det som ble bestilt uthevet
Eksempel:
Det er bestilt og mottatt beløp på kr 727,00 for ordrelinje 2.
Leverandøren har fakturert for kr 1212,01.
Dette gir en differanse på kr 485,01.
Beløpsdifferansen mellom bestilt og fakturert beløp er over 2,5%, og over kr 200.
Eksempel:
Det er bestilt og mottatt beløp på kr 12 700,00 for en ordrelinje.
Leverandøren har fakturert for kr 13 000,00.
Dette gir en differanse på kr 300,00.
Beløpsdifferansen mellom bestilt og fakturert beløp er under 2,5%, men over kr 200.
Trykk Attestere hvis avviket er korrekt og fakturaen skal utbetales
Fakturaen sendes videre til godkjenner med budsjettdisponeringsmyndighet.