Priskontroll

En faktura går til priskontroll dersom det er avvik mellom innkjøpsordre og faktura.

Oppdatert

Se instruksjonsfilm for priskontroll.

Åpne oppgave til priskontroll i Dine oppgaver.

Øverst i bildet kan det stå et informasjonsvarsel.

Se arbeidsflytloggen for eventuelle kommentarer.

Under Fakturakontroll ser du hvilke verdier som overskrider toleransegrensene for avvik. Avvikene er markert røde.

Under Ordrelinjer er verdien som fører til avviket og differansen fra det som ble bestilt uthevet

Differanse på prosent og beløp

Eksempel: 

Det er bestilt og mottatt beløp på kr 727,00 for ordrelinje 2.

Leverandøren har fakturert for kr 1212,01.

Dette gir en differanse på kr 485,01.

Beløpsdifferansen mellom bestilt og fakturert beløp er over 2,5%, og over kr 200.

Differanse på beløp

Eksempel:

Det er bestilt og mottatt beløp på kr 12 700,00 for en ordrelinje.

Leverandøren har fakturert for kr 13 000,00.

Dette gir en differanse på kr 300,00.

Beløpsdifferansen mellom bestilt og fakturert beløp er under 2,5%, men over kr 200.

Trykk Attestere hvis avviket er korrekt og fakturaen skal utbetales

Fakturaen sendes videre til godkjenner med budsjettdisponeringsmyndighet.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?